2024年,公司聚焦精細化管理提升,將完善制度建設(shè)、細化資金管理、優(yōu)化成本核算作為破解發(fā)展難題的著力點,抓牢成本管理“牛鼻子”,打造提質(zhì)增效“新動力”,書寫了公司發(fā)展的“奮進篇章”。
完善制度管理,營造干事“新風(fēng)氣”
公司以制度建設(shè)為抓手,不斷健全完善制度管理體系,切實把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為企業(yè)治理效能。梳理老舊制度30余項,作廢制度40余項,修訂完善、新增規(guī)章制度100余項,對全領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營管理制度進行了清查梳理,有效解決了制度內(nèi)容交叉、多頭規(guī)定、邊界不清等問題,《綜合管理提升的運用與實踐》創(chuàng)新成果順利通過中國企業(yè)聯(lián)合會國資國企改革復(fù)審,公司管理質(zhì)效明顯提升。開展了《制度匯編》編制印發(fā)工作,涵蓋議事規(guī)則、“三重一大”決策事項、規(guī)章制度等16種類別,優(yōu)先完善了關(guān)鍵性和基礎(chǔ)性制度,通過分級管理,形成了上下聯(lián)動、職責(zé)明確、責(zé)任到人的制度管理體系,有效提升制度建設(shè)的整體質(zhì)效,提升了公司干事創(chuàng)業(yè)的“戰(zhàn)斗力”和“執(zhí)行力”。
深挖成本效益,打造增效“新動力”
堅持以“服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營、防控管理經(jīng)營風(fēng)險”為核心,發(fā)揮財務(wù)管理和監(jiān)督職能,細化資金管理,對短期閑置資金進行合理理財取得利息收入約145.3萬元。全面復(fù)盤預(yù)算執(zhí)行情況,削減非必要開支,嚴控差旅費、會議費,將資金向核心項目、優(yōu)勢業(yè)務(wù)傾斜,按季、月“切分”目標,跟蹤進度,以資金“指揮棒”引領(lǐng)資源高效配置。把吃透、用好、用足政策紅利作為推進高質(zhì)量發(fā)展、破解生產(chǎn)經(jīng)營堵點的重要一環(huán),找準產(chǎn)業(yè)契合點,編制《相關(guān)稅費優(yōu)惠政策匯編》,積極運用惠企稅收優(yōu)惠政策,享受西部大開發(fā)減免約452萬元、專用設(shè)備減免稅款約6.7萬元,所得稅匯算合計減免約458.7萬元,用好惠企政策“及時雨”,激活高質(zhì)量發(fā)展“新動能”。
強化成本核算,開辟降本“新路徑” 公司全面落實“過緊日子”要求,制定下發(fā)《日成本核算進班組實施方案(試行)》制度,建立成本動態(tài)預(yù)測體系,從影響利潤的主要要素著手,深入推進日、周、月利潤測算體系,梳理降耗點29個。圍繞采購、產(chǎn)量、占比、售價、收入等方面建立了《各分公司歷史數(shù)據(jù)庫》,通過比對歷史最好水平,蘭炭原煤單耗同比下降約0.06噸,電石蘭炭單耗同比下降約0.01噸,降低成本約207.5萬元,形成經(jīng)濟核算有指標,降低成本有措施,核算總結(jié)有分析的“三有”工作氛圍。同時,引導(dǎo)全體人員樹立“有舊不用新”理念,利用績效考核機制,發(fā)動和鼓勵一線職工主動維護設(shè)備,減少設(shè)備損耗率,實現(xiàn)全員參與、全員創(chuàng)效。(尤康)